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| ****点击查看小额工程结算 |
| 时间:2026-07-22 17:00:00 |
审计服务的采购需求 为规范我院基建、修缮改造、零星维修等工程项目造价管控,完善内控体系,防范资金风险、提升结算审核质效,我院拟采购50万元以下工程结算第三方审计服务,具体需求如下: 一、项目概况 1.项目名称:50万元以下工程结算审计服务 2.服务内容:针对院内零星修缮、水电改造、小型安装、局部装修等单项送审金额50万元以内工程项目,开展结算审计工作,主要包括:资料合规性与完整性审核、现场工程量核查、结算造价审核、造价核减、争议协调、底稿整理、出具正式审计报告,实现结算审核全流程闭环管理。 3.服务方式:选聘1家具备相应资质的第三方造价咨询机构提供专项审计服务。 4.服务范围:院内50万元以下工程竣工结算审核。 5.服务期限:服务周期2年,协议一年一签,年度考核合格可续签。 二、供应商资格要求 1. 具备独立法人资格,营业执照经营范围含工程造价咨询相关内容,具备合法执业资质。 2. 配备固定专业服务团队,人员具备相应执业资格,****点击查看医院工程管理及内控流程。 3. 近五年无失信记录、无政府采购违法失信行为、无行业主管部门不良执业处罚记录。 4. 严禁将本次服务业务转包、分包,一经发现,我院有权立即终止**。 三、服务时效与工作要求 1. 专人对接:配备固定对接人员,响应及时、沟通高效,全程配合资料交接、现场核查、对账答疑及整改复核工作。 2. 公正保密执业:严格遵循独立、客观、公正执业原则,杜绝人情审核、违规操作;****点击查看医院保密制度,严禁泄露项目资料、造价数据及院内涉密信息。 3. 严格审核时效:资料齐全收讫后30个工作日内完成现场核查、初审对账;双方对账无异议后5个工作日内出具正式审计报告。 4.质量管控:严控工程量、定额、取费、清单核算差错,确保审计结果准确规范。 5. 应急保障服务:针对医院抢修工程、年终集中结算、上级专项督查等紧急情况,须优先加急完成审核及报告出具工作。 四、成果交付与费用结算 1.成果交付:项目审核完成后,提交盖章版正式审计报告纸质版4份,同步交付完整审核底稿、工程量明细、核减依据、现场资料、对账记录等全套可追溯资料。 2.收费标准(含税包干、无隐形费用) (1)10万元(不含)-50万元(含)项目:按最终核减金额计费,最高计费比例不超过8%。 (2)10万元及以下项目:实行单项包干限价。5万元(不含)-10万元(含)最高1260元/项;5万元(含)以下最高700元/项。 3.结算方式:受托方提交完整审计成果、合法有效发票及费用明细表,经我院验收合格后,按院内财务流程据实结算支付。所有包干服务不再另行增收其他费用。 五、服务验收标准 1. 合规性:审核流程符合国家造价规范、****点击查看医院管理制度,执业合规、依据充分。 2. 准确性:报告数据真实准确、核减依据充分、争议处置到位,底稿完整可追溯。 3. 时效性:严格按期完成审核、对账、出报告,无逾期滞后情况。 4.服务性:对接响应及时,积极配合对账、答疑、溯源、整改复核等工作。 六、履约责任与保密约定 1. 执业责任:因服务商审核疏漏、核算错误、****点击查看医院资金损失、纠纷或督查问题的,由服务商承担全部经济赔偿及对应法律责任。 2. 廉洁保密责任:严禁串通施工单位、弄虚作假、谋取私利;严禁泄密院内涉密资料。存在上述行为的,我院可立即终止**、不予结算费用,并纳入黑名单管理。 3. 人员与履约管理:不得转包、分包业务。 4. 免费整改配合:服务期内及项目后续督查、内审、纪检、财政卫健检查整改中,服务商须免费配合资料溯源、复核说明、佐证整理等闭环工作,不得另行收费。 5. 资料移交:项目结束或服务期满后,须将全部审计资料、底稿、****点击查看医院,不得私自留存、外传。 七、考核与续约机制 我院实行年度考核,考核内容包含审计准确率、时效达标率、服务响应、整改配合、保密执行、执业差错等维度。年度考核合格可续签协议;考核不合格或整改不到位的,不予续约、终止**。 八、其他说明 1. 本需求为项目履约核心依据,服务商须严格按照国家、****点击查看医院制度开展服务。 2. 政策及制度更新后,服务商须主动适配新标准执行,不得借此加价或拖延工期。 3. 未尽事宜由双方协商,可在合同中细化约定。 监审部 2026年7月20日 |