2025年湖北省社会科学院部门预算公开情况说明

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发布于 2025-09-12

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湖北省社会科学院
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目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、部门主要职责

****点击查看(以下简称省社科院)是全省中国特色哲学社会科学研究的最****点击查看研究中心,****点击查看省委、省政府科学决策的重要智库,为****点击查看事业单位。按照党中央关于构建中国特色哲学社会科学和加强中国特色新型智库建设的部署,确定机构职责,主要职责有以下八项:一是建设马克思主义理论宣传阵地。推进党的创新理论研究宣传阐释,巩固马克思主义指导地位。二是建设服务党政决策的专门智库。加强中国特色新型智库建设,开展决策咨询研究,为全面建设社会主义现代化强省提供智力支持。三是建设社科研究的学术殿堂。加强社科学术研究,助力构建中国特色哲学社会科学。四是建****点击查看基地。发展研究生教育,建强社科研究人才队伍。五是建设研究成果的转化平台。编辑出版社会科学期刊。六是指导市(州)、县(市、区)社科分院(所)工作。七是负责**省社会科学研究系列专业技术职务任职资格评审工作。八是完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有7个职能处室:办公室、人事处、科研处、****点击查看机关纪委)、研究生处、离退休干部处、行政管理处,11个研究所:经济研究所、****点击查看研究所、****点击查看研究所、****点击查看研究所、财贸研究所、****点击查看研究所、哲学研究所、政法研究所、****点击查看研究所、文史研究所、****点击查看研究所,2个科辅单位:《**论坛》杂志社、****点击查看中心。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025年预算收入10217.63万元,比上年减少1179.86万元,减少10.4%,主要原因是2024年部门预算中新增“科研楼业务用房维修”项目资金,2024年度该项目结转经费不列入2025年度部门预算。其中:一般公共预算拨款收入9900.63万元,比上年减少1296.86万元,减少11.6%;财政专户管理资金收入317万元, 比上年增加117万元,增加58.5%。

2.预算支出情况:2025年预算支出10217.63万元,比上年减少1179.86万元,减少10.4%。其中:教育支出187万元,比上年增加187万元,增加100%;科学技术支出7409.91万元,比上年减少1502.9万元,减少16.9%;社会保障和就业支出1809.25万元,比上年减少11.75万元,减少0.6%;卫生健康支出295.8万元,比上年增加106.4万元,增加56.4%;住房保障支出515.67万元,比上年增加40.67万元,增加8.6%。

支出减少的主要原因:

(1)2025年基本支出7537.8万元,比上年增加418.31 万元,增加5.9%,主要原因为一是本院办公大楼、科研业务大楼维修工程尚未完工,需继续租用办公场所,由于商业办公场所的水电费单价较高,从而2025年水电费出现了大幅度的增长。二是我院增强干部人才工作体系建设力度,全面构建人才引育新格局、多渠道加强干部人才培养,全面启动干部选人工作,全年有新进人员及部分人员岗位晋升、职级变动,人员经费支出预算相应调整。

(2)2025年项目支出2679.83万元,比上年减少1598.17万元,减少37.4%,主要原因为一是2024年****点击查看发改委批复的院内科研楼业务用房维修工程项目支出,二是为保障我院重大战略任务实施,助力长江经济带高质量发展,我院积极聚合长江经济带高端智库**,着力建立长江高端智库对话机制,新增二级项目长江高端智库建设专项资金,适度加大了对科研业务专项经费的投入,但受上年度基建支出的影响,整体项目支出较上年减少。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费907.86万元,较上年相比增加85.05万元,增加10.3%,增加主要原因是一是新进人员及在校研究生数量增大引起日常开支出现增幅。二是预算政策调整,按新的预算要求,将女工卫生费、残保金列入公用经费范畴,导致了公用经费的预算增加。三是本院办公大楼维修工程尚未完工,需继续租用办公场所,而商业办公场所的水电费单价相对较高,使得2025年水电费增加。其中:办公费10万元、印刷费10万元、水费6万元、电费74万元、邮电费7万元、差旅费20万元、因公出国(境)费用20万元、维修(护)费10万元、培训费5.94万元、公务接待费5万元、工会经费77万元、福利费130万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用96.8万元、其他商品和服务支出398.12万元、办公设备购置15万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算73万元,比上年预算减少12万元,减少14.1%。其中:

1.因公出国(境)费20万元,比上年减少0万元,主要原因是本年仍需安排专家学者赴境外开展学术交流与实地调研,以便扩大科研工作者的社科研究视野。

2.公务接待费5万元,比上年减少1万元,主要****点击查看财政厅关于厉行节约的相关要求,严格控制接待标准,精简接待方式,有效降低接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费48万元,比上年减少11 万元,其中:公务用车购置25万元,比上年减少11万元,主要原因是财政精确测算公车购置的各项费用,明确单项标准限额,我院公务用车购置费按要求压减;公务用车运行维护费23万元,比上年减少0万元,主要原因是我院公务用车总保有量不变。

六、政府采购预算安排情况

2025年****点击查看****点击查看政府采购预算1004.01万元,比上年度减少2362.4万元,减少70.2%,主要原因是上年度的基建项目预算中****点击查看政府采购项目,而本年度,依据相关要求,未将基建项目结转资金列入预算范围,****点击查看政府采购预算出现了显著减少。其中:****点击查看政府采购预算89.6万元,主要用于主要用于日常科研、教学、管理所需办公设备、专用设备及公务用车的购买置换;****点击查看政府采购预算914.41万元,主要用于印刷服务、房屋租赁服务、公务车运维、软件运维服务及日常维修维护服务和其他各项服务的采购。

2025年,面向中小企业采购预算5万元,面向小微企业采购预算499.01万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年,****点击查看占有房屋面积12734.93平方米,其中:办公用房建筑面积11705.76平方米,其他1029.17平方米。公务用车7辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是离退休干部用车。单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备数量为0台。

八、重点项目预算绩效情况

“科研业务专项经费”项目为我院常年性一级项目,由科研运行费、基金项目培育与配套资助专项、省领导圈批课题和交办课题专项、决策咨询与分院所建设专项、社科文献与信息专项、青年学术骨干专项、**论坛办刊补助经费、研究生教育经费、长江高端智库建设专项、研究生后勤服务保障经费10个二级项目构成。2025年预算安排2085.63万元,资金来源为一般公共预算财政拨款1768.63万元,财政专户管理资金317万元。

项目绩效年度目标:主要科研成果稳步增长,召开一场高规模长江高端智库对话会议;加强智库建设,结合我院研究特色和研究专长,围绕中央经济工作会议、全省经济工作会议精神,立足时代发展,紧贴**实际,侧重中长期研究,突出阶段性工作重点,****点击查看政府服务;学术期刊正常连续出版,办刊水平进一步提高,全年文章转载量在60篇以上;内刊及信息报送服务决策效果明显;强化青年科研人员培训,提升科研学术能力;守好安全防线,丰富交流平台,构建思政教育体系,规范研究生管理;全面提升研究生教学、住宿、活动和食堂服务质量;院党组、院行政议事规则运行有序,完成公务车更新购置,完****点击查看基地建设。

数量指标:官方网站发布稿件数量=1200篇;研究生课程数≥140门;课题报告数≥10份;课题咨询建议数≥10篇;****点击查看基地=6个;专栏=12期;保障研究机构个数=1个;专项改造修缮≥1次;宿舍设施维修≥20次;宿舍安全巡逻频次≥1次/天;宿舍开荒服务≥2次;学生文体活动正常开展≥5次;期刊出版=24期;党组会、党组专题会、院长办公会召开次数≤75次;巡视整改项目台账≤250项;出版著作≥3部;国家、省级基金项目立项数≥1项;专著出版数量≥2部;研究生学术讲座≥17场;研究生就业率≥83%;研究生招生宣传≥7次;课题立项数≥10项;课题结项数≥10项;大报大刊文章≥8篇;举办会议数≥20场;课题研究报告≥15篇;调研、参会人数≥500人;咨询建议数≥10篇;社科报期刊出版≥12期;社科报刊发稿件数量≥180篇;纸本期刊≥300种;电子文献**≥12类;举办推介宣传≥1次;出版著作≥8部;编印成果目录≥150份;完成研究报告≥10份;参加学术交流活动≥150人次;圈批课题立项数≥20项;两刊发文数≥440篇;内刊刊发期数≥200期;纸本图书数量≥5000册;一级学科数量≥5个;研究生毕业人数≥119人;圈批题咨询建议数≥40篇;基金配套数≥9项;基金成果数≥15项。

质量指标:硕士学位授予率≥98%;研究生科研成果数≥15项;课题立项率=100%;课题结项率=100%;课题批示率≥30%;机构人员稳定性:较稳定;食堂菜品类别:丰富;宿舍卫生状况:良好;巡视整改完成率≥90%;****点击查看基地建设≥8个;刊发咨询建议≥70篇;国内外核心期刊发表论文数≥7篇;领导批示或圈阅次数≥6次;圈批课题建议批示率≥50%;官方网站安全漏洞检测频率:月检测;电子文献**更新频率:月更新;内刊印刷差错率≤10%;基金课题立项率≥15%;基金优秀结项数≥1项;办公网络终端端口网速≥40M;央媒报道次数≥1次;基金项目立项数≥10项;圈批课题成果获批示次数≥10次;《**论坛》编校差错率≤0.02%;两刊论文转载量≥70篇。

时效指标:圈批课题按时结项率≥80%;食堂全天供餐准时定性;零星报修回应及时定性。

成本指标:报纸刊印成本年增长率≤20%;基本配套成本比率≤80%;其他运转类和特定目标类项目支出与人员类和公用经费项目支出调剂≤4000万元;食堂管理服务投入≤100万元;印刷成本=24期;印刷费≤8万元;每场座谈会专家费用≤2万元;圈批课题经费投入≤60万元。

社会效益指标:基金申报意愿:较强;成果转载转发篇数≥1篇;研究生社会实践参与率≥60%;食堂服务社会化程度:较高;影响力:不断扩大;成果转载转发篇数≥5篇;新闻媒体报道次数≥5次;成果批示数≥10次;社科报赠阅数≥12000份。

服务对象满意度:基金项目主持人满意度≥80%;社科文献信息服务满意度≥80%;日常维修维护满意率≥80%;分院(所)满意率≥50%;科研人员基金培训满意度≥90%;借调单位满意度=100%;领导交办任务完成率≥95%;社会满意度≥90%;智库联盟成员单位满意度≥80%。

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

我院2025年无政府性基金预算支出,故“政府性基金预算支出表”为空表。

(二)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购:****点击查看机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,****点击查看政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


1.收支总表202****点击查看****点击查看2290898.pdf

2.收入总表202****点击查看****点击查看2300491.pdf

3.支出总表202****点击查看****点击查看2310130.pdf

4.财政拨款收支总表202****点击查看****点击查看2310785.pdf

5.一般公共预算支出表202****点击查看****点击查看2320409.pdf

6.基本支出202****点击查看****点击查看2330002.pdf

7.三公202****点击查看****点击查看2330657.pdf

8.政府性基金202****点击查看****点击查看2340281.pdf

9.项目支出202****点击查看****点击查看2340874.pdf


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项目情报
基本情况基本情况
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本单位近五年工程咨询类项目共招标过 20 次; 共合作工程咨询供应商 10
上次中标企业上次中标企业: 武汉****公司
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核心业务: 工程监理, 中标 437次, 占比 97.76%
重点地区: 湖北, 中标 392次, 占比 87.7%
中标业绩: 上一年中标 90 次, 中标金额 23149.45
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 9 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
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建银****公司一般
核心业务: 工程咨询, 中标 1404 次, 占比 91.23%
重点地区: 浙江, 中标 299 次, 占比 19.43%
中标业绩: 上一年中标 343 次, 中标金额 15549.21
中建****公司一般
核心业务: 工程设计, 中标 353 次, 占比 65.37%
重点地区: 湖北, 中标 210 次, 占比 38.89%
中标业绩: 上一年中标 132 次, 中标金额 511012.42
武汉****公司较弱
核心业务: 工程监理, 中标 644 次, 占比 87.38%
重点地区: 湖北, 中标 596 次, 占比 80.87%
中标业绩: 上一年中标 130 次, 中标金额 4057.9
关键词